Dirección de Control Interno, es una unidad asesora que depende directamente del Alcalde. Además está sujeta a la Dependencia técnica de la Contraloría General de República.
La unidad de Control tiene por objeto controlar y mejorar la gestión municipal a través del examen crítico, metódico y sistemático de toda o parte de la organización, verificando el cumplimiento de sus objetivos, políticas y metas de acuerdo a la normativa vigente.
La Dirección de Control Interno deberá cumplir las siguientes funciones:
- Velar porque se efectué la Auditoría Operativa en el Municipio.
- Controlar que se efectué la Ejecución Financiera y Presupuestaria de los fondos municipales y servicios traspasados.
- Representar al Alcalde los actos municipales cuando lo estime ilegales informando al Concejo Municipal, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la documentación pertinente.
- Supervisar que se efectué el control presupuestario y financiero de los ingresos y gastos institucionales y sea informado trimestralmente.
- Encomendar trabajos específicos de fiscalización a requerimiento de la autoridad o cuando lo estime necesario.
- Otorgar visto bueno cuando corresponda a los informes emitidos por la Sección de Auditorías Operativas y Procesos y/o la Sección de Control Presupuestario y Financiero.
- Revisar y visar decretos de pagos, verificando que los documentos que se someten a revisión, se ajusten a las normativas que los regulan y cumplan con los debidos respaldos.
- Supervisar el trabajo del personal a su cargo evaluando anualmente su desempeño.
- Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 19.803, artículo Nº 8 y su reglamento, presentando el respectivo informe al Honorable Concejo Municipal, previa verificación del cumplimiento del programa de mejoramiento de gestión.
- Revisar, dar Vº Bº y suscribir los informes que presenten las unidades dependientes de esta Dirección.
- Revisar y autorizar el programa anual de trabajos de auditorías que debe remitirse al alcalde para su aprobación, dentro del mes de enero de cada año.
- Verificar que se realicen los seguimientos y coordinación de las respuestas a los informes emitidos por la Contraloría.
- Velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en conformidad a la Ley Nº20.285.
- Verificar que la revisión de rendiciones de subvenciones, fondos fijos, gastos menores, giros globales, etc., se ajusten a derecho y cumplan las normas, que rigen este tipo de procedimientos.
Así, de la Dirección de Control Interno, dependerán directamente las siguientes dependencias:
- Sección Auditorias Operativas y de Procesos
- Sección Control Presupuestario y Financiero
- Oficina de Legalidad Administrativa y del Gasto
- Oficina de Fiscalización en Terreno
Director
Pedro Figueroa Castro
Correo
controlinterno@curico.cl
Fono
75-2-547538
Dirección
Edificio Consistorial Estado 279, Piso -1